美國稅務申報
有美國收入,依法準確申報稅務
只要您有美國來源的收入、收到了美國的稅務文件,或者按規定負有美國的申報義務,通常就需要向美國國稅局(IRS)申報稅務。報稅並非「交了多少退多少」,而是按照真實情況把收入、預扣稅款及應繳稅額計算清楚、申報準確。我們協助您把散落的稅務文件歸集起來,依法完成申報,並由專業人員複核,降低出錯及漏報的風險。
適合誰
- 有美國來源收入的跨境電商賣家、出海創業者
- 收到 1099、1042-S、W-2 等美國稅務文件,不知道怎麼處理的人士
- 擔心過往年度有漏報、想先做評估的個人或小型企業
- 需要用 1040 或 1040-NR 完成美國年度申報的個人/小企業東主
辦理流程
- 1
溝通與判斷申報身份
先了解您的收入來源與居留情況,初步判斷您屬於居民申報(1040)還是非居民申報(1040-NR),以及涉及哪些稅務文件。
- 2
歸集稅務文件
協助您收集及整理相關涉稅文件,例如 1042-S、1099、W-2、W-8BEN 等,確認收入與預扣稅款數據完整。
- 3
歷史漏報評估(如需要)
就過往年度是否存在未申報或漏報情況作評估,提供可選的處理思路,是否補報由您決定。
- 4
編製並複核稅表
按您的真實情況編製 1040 / 1040-NR 及相關附表,由專業人員複核,依法準確申報,不做「最大化退稅」式操作。
- 5
提交並交付存檔
完成申報提交,並把申報記錄與相關文件交付予您留存,方便後續年度或銀行、平台核驗時使用。
- 稅務文件歸集:整理您收到的稅表(1042-S / 1099 / W-2 等)
- 年度申報:編製並提交 1040(居民)或 1040-NR(非居民)稅表
- 歷史漏報評估:評估過往年度是否存在漏報及可選處理方式
- 專業人員複核:申報內容經專業人員複核後再提交
- 身份與稅號資訊(如護照、ITIN 或 SSN)
- 收入相關稅務文件(1042-S / 1099 / W-2 等)
- 需您出具的身份/優惠聲明表(如 W-8BEN,用於聲明外國人身份)
- 美國收入來源說明(平台收款、公司經營、薪資等)
- 過往年度的申報記錄(如有,用於漏報評估)
常見問題
我在亞馬遜/美國平台有收入,一定要報稅嗎?
是否需要報稅取決於您的收入類型、金額及身份(居民或非居民),並非所有人都一樣。如果您收到了 1099、1042-S 等美國稅務文件,通常說明已經產生了申報相關性。我們會先為您判斷申報義務,再決定怎麼處理。
1040 和 1040-NR 有甚麼分別,我應該用哪個?
簡單說,1040 是美國稅務居民用的,1040-NR 是非居民用的。實際屬於哪一類,要看您的身份、居留時間及收入來源綜合判斷,我們會在溝通後為您確認,而不是讓您自己猜。
我過去幾年可能漏報了,怎麼辦?
我們可以先做歷史漏報評估,看看過往年度是否存在未申報或申報不完整的情況,並提供可選的處理思路。是否補報由您決定,我們依法協助,不會代您誇大或隱瞞。
你們可以幫我多退點稅嗎?
不可以。我們只做依法準確申報,按您的真實收入、預扣及可用抵免如實計算,不承諾「最大化退稅」或多退。最終退稅與否、退多少由 IRS 依法核定。